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  • 盈余公積使用時(shí)的帳務(wù)處理
    盈余公積使用時(shí)的帳務(wù)處理
    按照公司法的規(guī)定,稅后凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積,沒有文件取消這項(xiàng)規(guī)定,這是法定的。
    2023-11-02
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  • 政府出差補(bǔ)助賬務(wù)處理怎么做?
    政府出差補(bǔ)助賬務(wù)處理怎么做?
    出差補(bǔ)貼怎么做分錄?需要什么憑證嗎?是的,出差的補(bǔ)貼不需要另外原始憑證的,可以使用出差申請單、車票、住宿發(fā)票等原始憑證計(jì)算,同時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)科目。差旅費(fèi)補(bǔ)助會計(jì)怎
    2023-11-02
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  • 賒銷給東華工廠30000元的產(chǎn)品 ? 2.從某企業(yè)賒購材料15000元,材料已驗(yàn)收入庫?如何做會計(jì)分錄 謝謝
    賒銷給東華工廠30000元的產(chǎn)品 ? 2.從某企業(yè)賒購材料15000元,材料已驗(yàn)收入庫?如何做會計(jì)分錄 謝謝
    1、借:應(yīng)收賬款35100貸:主營業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)51002、借:原材料15000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2550貸:應(yīng)付賬款17550
    2023-11-01
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  • 企業(yè)賒購原材料一批,會計(jì)處理時(shí),會計(jì)分錄的借方科目有
    企業(yè)賒購原材料一批,會計(jì)處理時(shí),會計(jì)分錄的借方科目有
    借:原材料-xx材料-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款-xx公司到了付款時(shí)候,需做個(gè)沖銷憑證借:應(yīng)付賬款-xx公司貸:銀行存款
    2023-11-01
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  • 以銀行存款20000元償付賒購材料款.怎么編制會計(jì)分錄
    以銀行存款20000元償付賒購材料款.怎么編制會計(jì)分錄
    借:應(yīng)付帳款20000貸:銀行存款20000
    2023-11-01
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  • 賒購材料一批,價(jià)值20000,材料以驗(yàn)收入庫。的會計(jì)分錄
  • 預(yù)收銷貨款和賒購材料的會計(jì)分錄怎么寫?
    預(yù)收銷貨款和賒購材料的會計(jì)分錄怎么寫?
    預(yù)收銷貨款:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款賒購材料:借:原材料貸:應(yīng)付賬款
    2023-11-01
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  • 以銀行存款20000元償付賒購材料款 會計(jì)如何分錄
    以銀行存款20000元償付賒購材料款 會計(jì)如何分錄
    因?yàn)槲覍δ愕膯栴}描述有點(diǎn)疑問,所以分了兩種情況。情況一:銀行存款20000元付以前賒購款1)以前賒購分錄借:原材料20000貸:應(yīng)付賬款200002)現(xiàn)在用銀行存款償還借:應(yīng)付賬款20000貸:銀行
    2023-11-01
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  • 差旅費(fèi)怎么做分錄
    差旅費(fèi)怎么做分錄
    一、你要區(qū)分是行政事業(yè)單位還是企業(yè)單位,進(jìn)行不同的處理,關(guān)鍵是借方科目的確認(rèn)問題。二、行政單位;借:經(jīng)費(fèi)支出貸;現(xiàn)金或銀行存款事業(yè)單位:借:事業(yè)支出或經(jīng)營支出(有經(jīng)營性收入的
    2023-11-01
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  • 職工出差報(bào)銷差旅費(fèi)該怎樣做會計(jì)分錄
    職工出差報(bào)銷差旅費(fèi)該怎樣做會計(jì)分錄
    借支:借:其他應(yīng)收款-***貸:庫存現(xiàn)金報(bào)銷,如有交回現(xiàn)金借:庫存現(xiàn)金銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-***
    2023-11-01
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  • 關(guān)于差旅費(fèi)的分錄怎么出?
    關(guān)于差旅費(fèi)的分錄怎么出?
    一開始是:借管理費(fèi)用--差旅費(fèi)600貸現(xiàn)金600報(bào)銷是:借管理費(fèi)用---差旅費(fèi)30貸現(xiàn)金30
    2023-11-01
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  • 職工出差借差旅費(fèi)的分錄
    職工出差借差旅費(fèi)的分錄
    借款時(shí):借:其他應(yīng)收款——XXX貸:現(xiàn)金(銀行存款)報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款——xxx若有多余現(xiàn)金時(shí),借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款——
    2023-11-01
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  • 以現(xiàn)金1000元支付職工差旅費(fèi)的會計(jì)分錄是;借:其他應(yīng)收款1000,貸:庫存現(xiàn)金1000對嗎?
    以現(xiàn)金1000元支付職工差旅費(fèi)的會計(jì)分錄是;借:其他應(yīng)收款1000,貸:庫存現(xiàn)金1000對嗎?
    你要分清差旅費(fèi)借款和差旅費(fèi)報(bào)銷這兩種情形,題中說支付1000差旅費(fèi),而不是**員工借1000差旅費(fèi),這個(gè)含義是不同的。按題意,借方應(yīng)該是費(fèi)用類科目。
    2023-11-01
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  • 差旅費(fèi)分錄對嗎
    差旅費(fèi)分錄對嗎
    借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)100—辦公費(fèi)100—業(yè)務(wù)招待費(fèi)100—郵電費(fèi)100庫存現(xiàn)金100貸:準(zhǔn)備金存款500這個(gè)分錄完全正確。
    2023-11-01
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  • 員工生活費(fèi)應(yīng)該算在什么科目里面?
    員工生活費(fèi)應(yīng)該算在什么科目里面?
    報(bào)銷費(fèi)用時(shí),員工生活費(fèi)計(jì)入“管理費(fèi)用-職工福利”科目;如果從員工工資扣,“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目。
    2023-11-01
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